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财務(wù)部开展廉洁风险点排查座谈会


   為(wèi)深入贯彻落实经发集团党风廉政建设相关精神,9月6日下午4点,财務(wù)部在1201会议室召开会议,专题讨论财務(wù)部各岗位存在的廉洁风险、表现形式以及下一步整改措施。财務(wù)部全體(tǐ)人员参加了会议并进行逐一发言。

会上,财務(wù)部纪检专员王星宇对纪委关于廉政风险排查工作的各项安排及职责梳理(lǐ)和相关要求等情况进行了详细的解读。财務(wù)部全體(tǐ)人员积极踊跃发言,大家结合各自岗位职能(néng)和岗位职责,逐一交流工作中存在的一些廉洁风险。王彩霞部長(cháng)结合财務(wù)部工作内容以及实操情况,归纳出以下几点风险:首先是对备用(yòng)金管理(lǐ)方面,是否要严格落实备用(yòng)金管理(lǐ)相关规定,是否有(yǒu)挪用(yòng)备用(yòng)金相关情况发生?平时如何进行备用(yòng)金管理(lǐ)?其次是个人往来管理(lǐ)方面,对于各类押金、融资利息等因公借款是否及时对接相关人员索要相关原始凭证报账,对出差等因私借款是否存在未及时报账导致公款私自占用(yòng)?再次是印章管理(lǐ)方面,对于财務(wù)印鉴章被外借办公,集团未配备监章人,导致对于财務(wù)章外借办理(lǐ)何种业務(wù)无法进行监管审核,也存在很(hěn)大安全隐患。最后是在费用(yòng)审核等方面,是否存在违规签字、伪造签字进行报销,在工程款、外单位大额付款审核签字过程中是否存在吃拿(ná)卡要等现象。

通过此次专题座谈会,财務(wù)部全體(tǐ)人员提高了廉政风险排查意识,明确了廉政风险排查工作任務(wù)重点,為(wèi)下一步廉政风险排查整改落实以及防治措施制定打下了良好工作基础。

 

                         ( 财務(wù)部  蒋滢滢